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    猎头职位: 审计总监
    公司名称: 某上市医药公司
    悬 赏: 50000.00
    职位编号: los112102 年 薪: 60-90万
    所属行业: 生物医药 职位类别: 综合管理运营
    招聘人数: 1 专业要求: 会计
    工作地点: 广州 外语要求:
    性别要求: 学历要求: 本科
    发布日期: 2012-11-21 工作经验: 8年
    岗位职责:

    岗位职责:

    1、制度建设:

    1.1组织、建立并完善集团内部审计体系,主持拟订集团内部审计制度和规范业务操作流程;

    1.2指导内审部门评价集团及下属子公司内部管理控制及关风险点,协助完善已有制度;

    1.3协助建立健全公司反舞弊机制;

    1.4参与集团相关管理制度的初始制定或修订,使之符合各监管机构之条例,降低或回避风险;

    2、体系搭建:

    2.1制定部门组织架构,指导、培养内部审计专业人员;

    2.2规范部门业务操作流程,制定部门程序手册,指导监督审计后续跟进情况;

    2.3制定部门长期发展规划及短期计划,传达给下属并将任务合理分配给相关成员;

    3、日常审计:

    3.1识别潜在审计业务的组织资源和潜在的待审计业务,检查组织风险要素,制定风险评估框架;

    3.2根据集团工作目标,以风险管理框架为基础,决定内审范围内的优先次序,并提出短期和长期发展计划,定期向集团管理层提供监督评价报告;

    3.3组织拟定、落实年度审计工作计划,安排审计项目,负责审计项目的质量控制;

    3.4组织检查并评估集团公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制完整性、合理性及其实施有效性,提出改善建议,并跟进有关的建议是否得到改进;

    3.5定期向董事会审计委员会提供有关内部控制及风险管理的报告;

    4、专项审计:

    4.1根据集团管理层的要求进行特殊审计项目的安排与管理;

    4.2组织、实施下属企业经营目标完成情况审计,参与下属企业管理层考核评价;

    4.3参与对集团投资项目进行尽职调查审计,并出具调查报告;

    5.咨询业务:

    5.1指导集团及下属企业管理层开展内部控制自我评估;

    5.2提供针对关键业务流程优化及管理制度完善方面的咨询意见,从而提高企业的竞争力;

    5.3组织对管理层和员工进行有关风险管理和内部控制的培训;

    5.4评估风险管理和内部控制的充分性和有效性,并为董事会、管理层和审计委员会提供风险管理建议以实现既定目标;

    6、部门内部建设和外部沟通。

    职业要求:

    岗位要求:

    学历要求:全日制统招本科

    性别要求:不限

    语言要求:普通话

    专业要求:会计、财务、经济、审计相关专业

    年龄要求:30-45

    工作年限:8年以上

    任职资格的具体描述:

    1、会计、财务、经济、审计相关专业本科或以上学历;

    2、CPA/CIA或中级以上会计师/审计师职称;

    3、8年以上大中型企业内部审计工作经验;

    4、熟悉国家财经法律法规和税收政策,熟悉医药行业当前发展状况和未来发展趋势;

    5、精通财务管理、内部控制及风险管理,擅长内部审计管理及审计业务流程、程序;

    6、熟练操作各种办公软件及分析软件。

    能力素质要求:

    1、良好的组织领导能力、协调能力、统筹计划能力;

    2、敏锐的观察能力和犀利的分析能力;

    3、丰富的工作经验和较强的解决问题能力。

      

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